(단위 : 원)
회계별 | 예산현액 ㉮ | 세입결산액 ㉯ | 세출결산액 ㉰ | 결산상 잉여금㉱(㉯-㉰) | |
---|---|---|---|---|---|
일반회계 | 705,123,699,285 | 718,674,188,558 | 624,065,229,012 | 94,608,959,546 | |
특별회계 | 24,333,669,530 | 24,775,021,987 | 13,161,981,206 | 11,613,040,781 | |
기타특별회계 | 소계 | 24,333,669,530 | 24,775,021,987 | 13,161,981,206 | 11,613,040,781 |
발전소주변지역 지원사업 | 1,734,813,640 | 1,740,919,790 | 1,690,964,000 | 49,955,790 | |
의료급여기금 | 581,559,000 | 606,188,891 | 479,704,940 | 126,483,951 | |
주차장 | 21,993,666,890 | 22,405,229,336 | 10,991,312,266 | 11,413,917,070 | |
기반시설 부담구역 | 23,630,000 | 22,683,970 | 22,683,970 | ||
합계 | 729,457,368,815 | 743,449,210,545 | 637,227,210,218 | 106,222,000,327 |
(단위 : 원)
구분 | 합계 | 일반회계 | 특별회계 | |
---|---|---|---|---|
다음연도 이월액 | 합계 | 48,700,103,500 | 46,257,852,480 | 2,442,251,020 |
명시이월 | 12,383,074,670 | 11,683,074,670 | 700,000,000 | |
사고이월 | 2,067,680,430 | 2,057,546,000 | 10,134,430 | |
계속비이월 | 34,249,348,400 | 32,517,231,810 | 1,732,116,590 | |
보조금 실제 반납금 | 7,349,211,854 | 7,196,384,234 | 152,827,620 | |
순세계 잉여금 | 50,172,684,973 | 41,154,722,832 | 9,017,962,141 | |
계 | 106,222,000,327 | 94,608,959,546 | 11,613,040,781 |
(단위 : 원)
구분 | 전년도말 조성액 | 수입 | 지출 | 당해연도말 조성액 |
---|---|---|---|---|
옥외광고발전기금 | 383,700,445 | 130,056,641 | 128,068,630 | 385,688,456 |
중소기업육성기금 | 5,597,873,701 | 99,277,940 | 658,416,840 | 5,038,734,801 |
저소득주민자녀장학기금 | 334,339,283 | 5,484,717 | 339,824,000 | |
기초생활보장기금 | 1,391,842,803 | 100,237,409 | 73,000,000 | 1,419,080,212 |
노인복지기금 | 689,841,971 | 11,519,029 | 701,361,000 | |
양성평등기금 | 506,798,307 | 8,359,770 | 6,000,000 | 509,158,077 |
식품진흥기금 | 1,112,660,914 | 114,252,293 | 153,195,550 | 1,073,717,657 |
재난관리기금 | 4,293,540,554 | 1,535,792,490 | 2,543,276,730 | 3,286,056,314 |
합계 | 14,310,597,978 | 2,004,980,289 | 4,603,142,750 | 11,712,435,517 |
(단위 : 원)
재정상태보고서 | 재정운영보고서 | ||
---|---|---|---|
과목 | 금액 | 과목 | 금액 |
자산 | 1,678,614,703,069 | 비용 | 612,354,645,546 |
부채 | 19,871,307,240 | 수익 | 639,112,247,590 |
순자산 | 1,658,743,395,829 | 운용차액 | (26,757,602,044) |
(단위 : 원)
회계별 | 전년도말 현재액 | 당해연도 발생액 | 당해연도 소멸액 | 당해연도말 현재액 |
---|---|---|---|---|
일반회계 | 2,143,679,924 | 49,433,600 | 242,482,630 | 1,950,630,894 |
특별회계 | 86,896,750 | 6,289,826,099 | 38,353,210 | 6,338,369,639 |
기금 | 160,000,000 | 110,160,910 | 130,160,910 | 140,000,000 |
합계 | 2,390,576,674 | 6,449,420,609 | 410,996,750 | 8,429,000,533 |
(단위 : 원)
회계별 | 전년도말 현재액 | 당해연도 발생액 | 당해연도 소멸액 | 당해연도말 현재액 |
---|---|---|---|---|
일반회계 | 1,400,000,000 | 0 | 700,000,000 | 700,000,000 |
계 | 1,400,000,000 | 0 | 700,000,000 | 700,000,000 |
(단위 : 원)
실국명 | 성과목표 | 결산액 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전략 목표수 | 정책 사업목표 | 성과달성도 | 결산액 | 전년도 결산액 | 비교증감 | ||||
개수 | 지표수 | 초과달성 | 달성 | 미달성 | |||||
감사관 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 110,823,200 | 116,861,630 | △6,038,430 |
기획재정국 | 1 | 8 | 18 | 2 | 15 | 1 | 31,105,379,017 | 29,577,591,369 | 1,527,787,648 |
행정지원국 | 1 | 13 | 34 | 3 | 30 | 1 | 74,327,932,760 | 71,504,149,013 | 2,823,783,747 |
복지환경국 | 1 | 15 | 32 | 4 | 20 | 8 | 49,225,701,134 | 52,678,891,447 | △3,453,190,313 |
안전건설국 | 1 | 13 | 35 | 4 | 26 | 5 | 407,166,963,608 | 283,988,650,260 | 123,178,313,348 |
보건소 | 1 | 9 | 31 | 2 | 28 | 1 | 52,854,696,362 | 60,025,584,682 | △7,170,888,320 |
의회사무국 | 1 | 2 | 12 | 1 | 4 | 7 | 20,227,347,897 | 19,321,388,846 | 905,959,051 |
계 | 8 | 62 | 167 | 17 | 127 | 23 | 637,227,210,218 | 519,621,605,358 | 117,605,604,860 |
(단위 : 원)
구분 | 전년도말 현재액 | 당해연도 증감액 | 당해연도말 현재액 | |
---|---|---|---|---|
증가 | 감소 | |||
행정재산 | 797,884,686,216 | 23,441,204,443 | 11,844,457,424 | 809,481,433,235 |
일반재산 | 25,313,233,985 | 963,385,163 | 1,690,779,893 | 24,585,839,255 |
계 | 823,197,920,201 | 24,404,589,606 | 13,535,237,317 | 834,067,272,490 |
(단위 : 개, 원)
구분 | 전년도말 보유현황 | 당해연도증감 | 당해연도말 보유현황 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
수량 | 금액 | 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | |
구매 | - | - | 41 | 214,293,000 | - | - |
매각 | - | - | △10 | △275,786,000 | - | - |
관리전환 | - | - | 39 | △145,574,000 | - | - |
양여 | - | - | - | - | - | - |
기타 | - | - | △14 | △31,479,000 | - | - |
계 | 1,249 | 10,154,545,000 | 56 | △238,546,000 | 1,305 | 9,915,999,000 |
(단위 : 개, 원, %)
회계별 | 사업개수 | 예산현액 | 지출액 | 집행율 | |
---|---|---|---|---|---|
양성평등정책 추진사업 | 일반회계 | 16 | 58,229,636,000 | 57,174,781,840 | 98.19 |
기금 | 1 | 6,000,000 | 6,000,000 | 100.00 | |
성별영향분석 평가사업 | 일반회계 | 30 | 15,861,373,180 | 13,833,468,859 | 87.21 |
특별회계 | 1 | 92,000,000 | 76,656,200 | 83.32 | |
자치단체 특화사업 | 일반회계 | 1 | 16,560,000 | 15,732,000 | 95.00 |
총계 | 49 | 74,205,569,180 | 71,106,638,899 | 95.82 |
기획예산과 | 감사관 | 총무과 |
주민소통과 | 평생교육과 | 민원여권과 |
문화체육과 | 관광과 | 세무1과 |
세무2과 | 복지지원과 | 노인장애인과 |
여성가족과 | 경제정책과 | 일자리정책과 |
위생과 | 환경관리과 | 안전총괄과 |
건설과 | 공원녹지과 | 교통행정과 |
건축허가과 | 도시창조과 | 전략사업과 |
토지정보과 | 보건소 보건관리과 | 보건소 건강행복과 |
의회사무국 |